社 團 法 人 中 華 臺 灣 基 督 教 曠 野 協 會110年 收 支 決 算 表 中華民國110年1月1日至110年12月31日) |
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科 目 |
決 算 數 |
預算數 |
決算與預算比較 |
備註 |
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款 |
項 |
目 |
名 稱 |
增 加 |
減 少 |
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1 |
經 費 收 入 |
9,405,739 |
6,000,000 |
3,405,739 |
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|
1 |
|
會 費 |
855,440 |
900,000 |
|
44,560 |
|
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|
|
1 |
會員入會費 |
92,800 |
100,000 |
|
7,200 |
|
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|
|
2 |
常年會費 |
762,640 |
800,000 |
|
37,360 |
|
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|
2 |
|
事 業 費 |
70,000 |
80,000 |
|
10,000 |
|
||
|
3 |
|
會員捐款奉獻 |
2,094,704 |
2,330,000 |
|
235,296 |
|
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|
|
1 |
佈 道 奉 獻 |
142,090 |
1,000,000 |
|
857,910 |
|
||
|
|
2 |
造 就 奉 獻 |
28,416 |
30,000 |
|
1,584 |
|
||
|
|
3 |
感 恩 奉 獻 |
978,808 |
300,000 |
678,808 |
|
|
||
|
|
4 |
特 別 奉 獻 |
54,000 |
200,000 |
|
146,000 |
|
||
|
|
5 |
十 一 奉 獻 |
891,390 |
800,000 |
91,390 |
|
|
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|
4 |
|
委 託 受 益 |
|
|
|
|
|
||
|
5 |
|
基金及孳息 |
8,708 |
10,000 |
|
1,292 |
|
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|
6 |
|
其 他 收 入 |
5,573,348 |
2,680,000 |
2,893,348 |
|
|
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|
|
1 |
政府補助收入 |
214,910 |
500,000 |
|
285,090 |
|
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|
|
2 |
其他補助收入 |
408,084 |
100,000 |
308,084 |
|
|
||
|
|
3 |
專案收入-部落健康 |
553,357 |
500,000 |
53,357 |
|
|
||
|
|
4 |
專案收入-文健站 |
1,963,430 |
|
1,963,430 |
|
|
||
|
|
5 |
急難救助金 |
279,000 |
50,000 |
229,000 |
|
|
||
|
|
6 |
其 他 |
2,154,567 |
1,500,000 |
654,567 |
|
|
||
|
7 |
青 年 事 工 |
5,800 |
30,000 |
|
24,200 |
|
|||
|
8 |
|
建 堂 基 金 |
|
|
|
|
|
||
|
9 |
|
上年度結餘 |
797,739 |
|
797,739 |
|
|
||
2 |
經 費 支 出 |
7,494,367 |
6,000,000 |
1,494,367 |
|
|
||||
|
1 |
人 事 費 |
2,802,189 |
2,669,400 |
132,789 |
|
|
|||
|
|
1 |
員工薪資 |
1,389,457 |
1,502,400 |
|
112,943 |
|
||
|
|
2 |
其他人事費 |
872,732 |
787,000 |
85,732 |
|
|
||
|
|
3 |
獎勵金 |
80,100 |
50,000 |
30,100 |
|
|
||
|
|
4 |
講師費 |
21,400 |
30,000 |
|
8,600 |
|
||
|
|
5 |
年終成績考核獎 |
438,500 |
300,000 |
138,500 |
|
|
||
承下頁
-17-
|
2 |
辦 公 費 |
748,463 |
930,000 |
|
181,537 |
|
|
|
|
1 |
文 具 費 |
8,634 |
20,000 |
|
11,366 |
|
|
|
2 |
印 刷 費 |
47,268 |
70,000 |
|
22,732 |
|
|
|
3 |
水電燃料費 |
135,858 |
200,000 |
|
64,142 |
|
|
|
4 |
旅 運 費 |
111,823 |
100,000 |
11,823 |
|
|
|
|
5 |
郵 電 費 |
85,727 |
80,000 |
5,727 |
|
|
|
|
6 |
修繕維修費 |
127,400 |
200,000 |
|
7,260 |
|
|
|
7 |
公共關係費 |
131,000 |
150,000 |
|
19,000 |
|
|
|
8 |
其他辦公費 |
2,325 |
10,000 |
|
7,675 |
|
|
|
9 |
伙食費 |
98,428 |
100,000 |
|
1,572 |
|
|
3 |
業 務 費 |
2,197,947 |
1,740,000 |
457,947 |
|
|
|
|
|
1 |
會 議 費 |
52,400 |
60,000 |
|
7,600 |
|
|
|
2 |
聯誼活動費 |
28,894 |
30,000 |
|
1,106 |
|
|
|
3 |
業務推展費 |
528,895 |
600,000 |
|
71,105 |
|
|
|
4 |
考查觀摩費 |
|
100,000 |
|
100,000 |
|
|
|
5 |
會刊編印費 |
76,650 |
50,000 |
26,650 |
|
|
|
|
6 |
社會服務費 |
757,640 |
650,000 |
107,640 |
|
|
|
|
7 |
其他業務費 |
262,233 |
250,000 |
12,233 |
|
|
|
|
8 |
捐 資 費 |
409,564 |
60,000 |
349,564 |
|
|
|
|
9 |
急難救助金 |
81,671 |
|
81,671 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
購 置 費 |
60,890 |
70,000 |
|
9,110 |
|
|
|
|
1 |
儀 器 設 備 |
|
20,000 |
|
20,000 |
|
|
|
2 |
雜 項 設 備 |
60,890 |
50,000 |
10,890 |
|
|
|
5 |
專案計畫支出-部落 |
18,847 |
350,000 |
331,153 |
|
|
|
|
6 |
專案計畫支出-文健 |
1,4202,205 |
|
1,420,205 |
|
|
|
|
7 |
雜 項 支 出 |
45,826 |
50,000 |
|
4,174 |
|
|
|
8 |
提 撥 基 金 |
200,000 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
9 |
青 年 事 工 |
|
30,000 |
|
30,000 |
|
|
|
10 |
上年度餘絀 |
|
|
|
|
|
|
本 期 餘 絀 |
1,911,372 |
|
|
|
|
承上頁
理事長:蔣美妹 秘書長:鍾蘭香 總務:陳永雄 會計:高菊蕙 出納:胡奉英